热门文档
- 2025-09-12 05:32:30工作报告“五个干事”
- 2024-01-11 10:14:40【65篇】2023年主题教育专题民主生活会、组织生活会个人对照检查材料汇编(六个方面自查查摆检视剖析等范文)
- 2024-01-12 08:45:36党委书记在主题教育调研成果交流会上的讲话
- 2024-01-25 02:37:47关于某市高标准农田建设情况的调研报告
- 2025-07-01 09:18:23七一党课讲稿:传承红色基因,加强作风建设,在新时代新征程上展现市直机关新作为
- 2024-01-11 01:41:01座谈发言:坚定不移铸牢政治忠诚矢志奋斗彰显责任担当
- 2025-07-24 01:07:40关于强化“党建+N”成效的实践探索与深度思考
- 2023-08-13 04:40:22落实全面从严治党主体责任工作计划6篇
- 2023-03-05 02:53:15幼儿园中班下学期工作计划2022班主任范本精选5篇
- 2025-07-03 12:47:52贯彻中央八项规定精神学习教育法院党课讲稿
- 2023-06-10 12:41:03三年级数学上册教学工作计划
- 2025-09-12 11:47:27透视《2020年政务公开工作要点》三大亮点
剩余 5 页未读,您可以 继续阅读 或 需完整阅读或下载请先购买文档
1、本文档共计 6 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。二、审计范围本次审计范围为***财务管理内部控制设计和执行情况,根据工作需要可适当延伸。三、审计内容及重点在了解企业财务管理现状的基础上,重点关注预算管理、成本管理、收入管理、资金管理、资产管理、融资管理等方面的内控设计及执行情况。(一)资金管理1.资金管理制度建设:是否按照国家和公司资金管理的要求建立资金管理制度。包括岗位责任分离制度、货币资金授权批准制度、现金收支控制制度、银行存款控制制度、其他货币资金控制制度及货币资金监督检......
请如实的对该文档进行评分-
-
-
-
-
0 分